W ciągu ostatnich lat inwestowanie w wirtualne waluty zyskuje na popularności. Wiele osób z Polski, płacących podatki w kraju, zaczęło angażować się w rynek kryptowalut, działając zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym przedsiębiorcy działający w sektorze cyfrowych walut często zastanawiają się, jak należy rozliczać obowiązkowy VAT od zakupionych za granicą towarów i usług. Więcej informacji znajdziesz w poprzednim wpisie dostępnym pod tym linkiem. Natomiast w tym artykule dowiesz się więcej o tym, gdzie wykazać opłatę podatku od towarów i usług. Więcej na ten temat właśnie tutaj.
Firmy działające na rynku walut wirtualnych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, co oznacza brak prawa do odliczenia VAT z faktur zakupowych. Jest to istotne przy zakupach zagranicznych. Na przykład, gdy kupujesz serwer Discord ze Stanów Zjednoczonych, jest to forma importu usług. Wobec tego w Polsce obowiązkiem nabywcy jest rozliczenie VAT. W tym przypadku konieczne jest zapłacenie podatku od towarów i usług oraz złożenie deklaracji VAT-9M.
Jeśli jesteś firmą kryptowalutową i kupujesz coś zza granicy, to konieczna jest opłata podatku VAT w Polsce. Następnie należy to wykazać. W tym aspekcie istotne są dwie deklaracje: VAT-8 i VAT-9M. Czym one się różnią? VAT-9M jest składany przez podmioty zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z VAT-u. Jeżeli kupiliście jakąś usługę, która została wykonana w lutym, to deklaracje będziecie składać do 25 marca. Wykazujesz tylko wtedy, kiedy faktycznie dokonałeś zakupu czegoś np. z zagranicy.
Natomiast VAT-8 jest składany również przez podmioty kwalifikujące się do VAT-9M, ale gdy podmiot dobrowolnie bądź obowiązkowo zarejestrował się do transakcji unijnych do WNT. W takim przypadku VAT-8 składasz regularnie co miesiąc, nawet jeśli nie kupujesz nic pochodzenia zagranicznego. Wybór jednej z dwóch omówionych deklaracji pozostaje więc zależny od Twojej indywidualnej sytuacji.
W tym celu stworzyliśmy specjalny arkusz Excela, który znacząco ułatwia proces rozliczeń dla nas i naszych klientów. Każdy klient decydujący się na współpracę w zakresie księgowości kryptowalut otrzymuje nasz autorski arkusz Excela. Pozwala on na rejestrowanie wszystkich transakcji. Dokument automatycznie przelicza kursy kryptowalut, sumuje koszty i przychody, minimalizując czas poświęcony na te operacje. Twoim zadaniem będzie jedynie wprowadzanie danych o kolejnych transakcjach. Na podstawie tych danych określimy Twoje wyniki finansowe oraz obliczymy kwotę podatku do zapłacenia. Więcej dowiesz się w artykule dostępnym pod tym linkiem.
Umów się w takim razie na konsultację! Spotkanie stanowi idealną sposobność, aby omówić wszystkie niezbędne detale. Regularnie spotykam się z podobnymi zapytaniami od klientów szukających porady w sprawie kryptowalut. Biorąc pod uwagę, że regulacje prawne dotyczące walut wirtualnych są często aktualizowane, Twoje wątpliwości są w pełni zrozumiałe. Deklaracje podatkowe z kolei to na dodatek skomplikowany temat. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, proszę o kontakt ze mną. Zaprezentuję Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu. Zajmę się również wszelkimi sprawami formalnymi w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.
Autor: Marta Grzegorczyk